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刍议事业单位内部控制审计实务操作

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【作者】 李民庆

【机构】 安阳县新型农村合作医疗办公室

【摘要】 在如今的事业单位中,内部审计控制是非常重要的组成部分。建立健全科学合理的内控制度,有利于提升财务抵御风险的能力,同时对提升管理工作效率,都具有至关重要的作用。通过对事业单位内部控制审计实务操作的研究分析,希望能够为相关单位人员提供一定的理论借鉴,以此加强事业单位内部设计操作能力。

【关键词】 事业单位内部控制审计操作
【所属期刊栏目】 审计广角 (2016年10期)
  • 【DOI】10.16266/j.cnki.cn11-4098/f.2016.10.260
  • 【分类号】F239.45
  • 【下载频次】21
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